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2012年,审计署对中国移动通信集团公司2005-2011年七年间的财务收支情况进行了审计,在肯定公司业绩稳定增长的同时,指出了中国移动在会计核算、内部管理等方面存在的问题,对中国移动今后持续发展及管理提升起到了积极的促进作用。 对于审计提出的问题,中国移动高度重视,制定详细的整改措施和方案,积极抓好整改落实,并以此为契机,举一反三,组织各级单位全面开展自查自纠,巩固和扩大审计成果,不断提升公司管理水平和风险防范能力。截至目前,除需要报监管部门审批后执行的事项外,各项问题均已整改完毕,并对相关责任人进行了严肃处理。 中国移动将以此次审计整改为契机,认真开展自查自纠,全面审视公司各方面工作,举一反三,标本兼治,进一步完善制度设计、制度执行、监督检查的闭环管理机制,切实推进公司战略转型和持续健康发展。 中国移动的发展离不开社会各界的关心、支持和帮助,诚挚欢迎社会各界一如既往地关注和支持中国移动,这将是推动中国移动持续健康发展的不竭动力。 |